3月10日下午,公用控股紀委書記主持召開內(nèi)部審計工作會議,公司領(lǐng)導班子成員、各部門負責人參加會議。公司財務部從合同管理、房屋資產(chǎn)管理、收費流程管理、工程管理及報銷管理五個方面分析了近年來審計工作中存在的風險點。
會議要求:一是提高認識,把準方向。內(nèi)部審計要圍繞公司中心工作和發(fā)展目標,敢于擔當、主動作為,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營風險、隱患,促進完善內(nèi)部控制制度。二是加強協(xié)同,相向而行。各部門要積極配合公司內(nèi)部審計工作小組開展工作,共同發(fā)力,不斷提升管理水平。三是注重實效,融合發(fā)展。提升內(nèi)審工作效能,把公司發(fā)展理念完整、準確、全面貫穿內(nèi)部審計工作中,促進公司高質(zhì)量發(fā)展。